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先FB08把冲销凭证红冲掉,当然有些企业设置了02的凭证不能冲,您可以用f-02-参考凭证记账-生成反冲来做掉它。这样CO就平了。然后您和baiss搞下,让他先删掉这个初级成本要素,等删完了,再把最初那张错的也红冲掉。
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步骤:先用红字冲销,后用蓝字编制正确会计分录。综合账务调整法一般用于调整上一所属期内涉及到损益类科目或“本年利润”科目的会计分录。
以实际库存为准,进行调整记账。即,如果是第三种情况,财务账应根据保管员填写的入库单记账(如未收到发票,可预入库),如果是第四种情况,财务账应将货款支付作往来处理。
间接费用:这个比如管理人员的工资吃喝嫖赌的腐败,如果配置是要摊到产成品成本中,也会有所增加。另外,一些变量的优化级也需要考虑。
账务处理的调整要与现行财务会计准则相一致,要与税法的有关会计核算相一致。账务处理的调整要与会计原理相符合。调整错账的方法应从实际出发,简便易行。
1、你看一下这一行的Detail中Tab delivery(交货)中有个Goods receipt(收货)有没有勾选。
2、在后面补上就行_锪戏掷嗾耍虺_L(material ledger),其基本用途是可以用八个字概括“还原成本”、“还原库存”。
3、通常是物料类型未分配存货科目。进一步解决,需要上系统截图。
4、项目1:你没有输入库存地点,收货的时候必输工厂和库存地点的。一般采购订单会有这两个信息,可能是你误操作删掉了。项目2:物料在收货的工厂不存在。
RETURN销售订单的交货过账是正常过程的反向,故此库存增加,如果你把增加的库存消耗掉了,然后你做一个撤销凭证,系统显示的是库存不足。你先要确认这个库存是否还存在。
首先通过FB50等命令做总账凭证。其次对应冲销上月预提。最后对差额补充或冲减调整相关费用科目即可解决sap冲销动能分配应冲销当月冲销到上个月。
在VF11时选择过账日期(账期打开的当月);至于楼上说的打开上月账期的方案,不可行,因为上月的账已经结了,相应的财务报表已经出具(重要的是税已经交了),再去冲销在上月会更改上月收入,导致上月报表有问题。
先用FB-08冲回去,如果涉及往来,就会冲销失败。这时可以用FBRA进行反清账操作,选择重置并冲销,然后用FB-08冲销。同时也别忘了用F-04进行手工清账。
T-CODE FB08冲销,冲销原因选择04红冲,这样设置的。可以实现跨期间冲销。具体什么名字你们自己怎么起的不知道。
影响凭证的生成。一张凭证只能在当月生成,而跨月冲销凭证可以跨越两个月份,因此可能需要通过SAP的特殊处理功能来生成跨月冲销凭证。影响会计科目的余额。