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SAP系统对订单这块只有删除标记,不会像其他软件一样在系统中不存在数据。
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我猜可能是交货后已经发出了,所以没办法冲了重新做。最简单的办法,怎么发出去的,原路冲回,冲销到你做订单的状态,只在系统做操作,然后再做发货。最终与实际发生的相一致就行。
已经过账的凭证不存在删除的的问题,因为过账凭证无法删除或者将凭证行项目金额改为0的。正对过账凭证只能冲销,使用FB08冲销之后,在报表里是不会显示的。
打开SAP菜单,输入T-code:F-04;输入被拒绝的凭证号,点击执行,即可完成删除。
都是指posting key.T-code: OB41里可以具体查看号码对应的是借方还是贷方及可以允许过账的科目类型。是一个概念。都是从英文翻译过来的,只是大家习惯的叫法不同。
进入SAP软件主页,可以在事务代码框那里输入FS00进行回车。等来到一个新的界面以后,需要点击总账科目的相关按钮。这个时候,需要在G/L详细注释那里输入管理进行回车。
贷方是AP,那么+对应的行必须打开20105。必须S(对应借方的费用)和K(对应贷方的AP)也必须打开20105。至于行项目怎么对应到ADKMS则是由Posting Key(过账码)来控制的(这个可以在配置OB41中看到)。
1、可以使用事务码MIGO,做取消的。在R02物料凭证后面的方框内,输入你收货错误产生的凭证号,然后点击执行按钮。
2、如果是,还没有结算,可以做发货冲销,删除原来订单;对于系统就等同于没有卖掉。如果已经结算,做个退货订单,发货过帐后结算即可。
3、首选是问问你们的老同事,或者IT部门的SAP支持的同事。