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1、在那个月退回的就直接冲减该月的主营业务收入。
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2、如果退货的标准成本没有变动,切采购的物料 没有采购差异,那么就不会影响成本。不过就算影响成本,问题也不大,正常的标准成本的物料都会有差异,最后会被汇总分摊掉。
3、没有使用物料分类账(CO-ML)的,一般将差异在存货和销售成本里进行分摊;若是生产企业,使用物料分类账(CO-ML)的,可以将材料成本差异在存货,半成品或者销售成本中进行按消耗比例的分摊。
4、如果是手工凭证,FB08 直接冲销,然后冲销做。如果是KSU5分摊的,是可以撤回的,相当于冲销。如果凭证是当月的,直接冲销或者撤回。如果凭证是上月的,账期已经关闭,可以冲销在当期。
5、上个月已经关单的,那他已经结转成本了,你这个月再打开再领的话,那他只能直走分摊的道路了。
在SAP系统中创建资产卡片。对固定资产卡片进行赋值。
不可以。物料帐使用过账中不可以直接使用反向移动类型直接进行物料移动(包括库存转移)操作,反向移动类型只应在冲销时体现。这一点往往容易被忽视而出现问题,如果直接使用反向移动类型操作会导致出现问题。
首选是问问你们的老同事,或者IT部门的SAP支持的同事。
而且你这种情况多半是因为之前物料主数据没有维护批次管理,但是SAP中如果物料存在记账记录,批次管理不可更改。所以冲销后需要重新创建主数据,然后重新修改采购订单或其他单据,再重新收货。
冲销凭证步骤:操作环境:MacBook,macOS(17)系统,SAP系统软件打开“填制凭证”的界面,在下月第一张凭证的界面点击“制单”-“插入凭证”菜单,随便填制一张凭证,后续删除该凭证可以制造断号。
这个需求最好从管理、培训的方式来解决,比如只给特定的用户分配VF11权限,通过培训告诉用户不能跨月冲销发票。如果真要用系统的方式来控制,可以写copyingrequirement来实现。
FBRA可以冲销上月的凭证,但是如果没有开上月的账,就冲销在本月。本月余额可以调整成正确的。
使用事务代码MF12,把用户名、时间和物料号作为限制条件将该凭证筛选出来, 选择后点击冲销,将所做的反冲撤回,然后重新做零件反冲和废品反冲。
这个问题描述不详细:反响冲销有分很多种情况,譬如:采购订单收货,但是发票未收到。发票已校验,是够已经付款?如果只是冲销采购订单的收货101的 移动类型(未开票、未付款)你用MB01 102的这个移动类型直接就冲销了。