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可以导入。通过接口出具增值税发票时,税额是可以通过接口从SAP中的发票中直接传输到金税中,但此时系统将会检查传入的税额和系统根据不含税金额计算得到的税额是否有差异如果差异大于0.0625CNY,金税系统将不允许导入。
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通过FBL1N可查看供应商明细,通过列表双击可转到相应凭证,通过凭证里的追记(菜单里有,现在没有环境,记不清了)可看到相关的订单等一些列上级凭证。
另外对于供应商所开的发票号,是对方开具的,SAP里面没有自动生成,一般是在本公司录入采购凭证,入库凭证时,拿到对方发票,再将对方开具的发票号等信息输入到凭证明细里或排序码的设定项目里,具体根据各个公司导入时的决定方案。
你问的sap系统采购订单发票时提示po供应商不是出票方原因吗。是系统出现错误。
系统出现错误。导致程序出现紊乱。不能正常工作。导致提示po供应商出现错误,重新作系统即可。
采购指企业在一定的条件下从供应市场获取产品或服务作为企业资源,以保证企业生产及经营活动正常开展的一项企业经营活动。是指个人或单位在一定的条件下从供应市场获取产品或服务作为自己的资源,为满足自身需要或保证生产、经营活动正常开展的一项经营活动。