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sap系统分录录入的简单介绍

请问,在SAP财务处理中,对个人借款之类的处理如何操作

你所说的第1种方法是手工账的处理方式,SAP是不建议这样处理的,上了SAP的公司通常是第2种处理方式.如果你们公司没有上HR模块的话,员工可以作为客户管理。

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就可以!用F-0FB70、F-22---都可以做付款。

通过后台配置,定义备选统驭科目,为特殊总账标示,建立应收应付和其他应收应付,预收预付的对应关系,在清帐时完成帐户间数据转移。

其一,借条不入账(还款或报销时间较短可以采取这种方式)。直接打好借条,按单位借款程序找相关领导签字后直接到出纳借款,出纳保留借条不做账,等你回来报账直接冲借条。其二,借条要入账。

前台事务T-code方式 前台事务T-code方式的优点是基于系统标准功能,用户基本可以自行完成操作。其不足是报表清单功能比较简单,局限性很大,在输出字段,格式,选择条件等方面可供选择项很少,难以满足定制清单的输出需求。

sap系统操作流程是什么?

1、SAP系统操作有以下技巧:“/N”:快速返回主界面。例如,当用户在录入凭证时发现凭证错了,需要退出后重新录入。

2、系统实现--开始做配置及开发、第二轮操作培训、第一次集成测试等。上线准备--最终用户培训、操作手册编制、第二轮集成测试、正式数据收集、期初导入等。上线支持--发现问题、解决问题、准备项目终验收。

3、直接在sap系统的相关窗口中,输入物料凭证查询代码进行跳转。下一步,需要根据实际情况填写对应资料并回车确定。这个时候,继续点击那里的项目明细。这样一来会看到图示结果,即可实现操作流程了。

4、SAP系统操作技巧:“/N”:快速返回主界面。例如,当用户在录入凭证时发现凭证错了,需要退出后重新录入。

sap录入财务凭证哪些是必须的会计信息

会计软件应提供输入记账凭证的功能,输入项目应包括填制凭证的日期、凭证编号、经济业务内容摘要、会计科目或编码、金额等,输入会计凭证的格式和种类应当符合国家统一会计制度的规定。

下面这些情况在SAP中都是后勤产生的会计凭证 物料凭证对应实际业务中物资部门的出、入库等库存操作记录单据,会计凭证对应实际业务中财务部门的根据原始凭证形成的记账凭证。物料凭证基于工厂层级,会计凭证基于公司代码层。

减少手工输入数据量的一种操作方式;财务凭证,就是会计凭证,这个不用多解释吧,有借贷方、有会计科目、借贷平衡、用来记录实际业务发生金额的凭证;采购凭证,在SAP中一般指的就是采购订单。个人见解,供参考。

AP主要是涉及到企业采购,物料收货等方面的业务相关的财务数据,比如采购订单收货,应收款付款等等,这些都要产生财务会计凭证。另外跟生产有关系的收货和发货,也跟生产成本,在途产品成本有关系,这些也都需要生成财务会计凭证。

实务中有对需要删除的预制凭证尽量利用该会计凭证编号作为其他凭证录入的做法。SAP 标准报表,比如 FS10N / FAGLB03 / FAGLL03 / F.08 等,数据都不包括预制的会计凭证。


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