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通常是物料类型未分配存货科目。进一步解决,需要上系统截图。
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这个科目没有在公司代码中建立。需要用FS00扩展到该公司代码下。
只要在那个配置里面,第一个栏位输入个X(科目栏位可以留空),然后保存。你再去FS00里面就不会报错了。 如图。
通过OBC4设置布局。但是OBC4的布局设置要和OB41 OMJJ一致 否则会出问题。
因为供应商编号只有一个,供应商主数据中只能维护一个会计科目,所以SAP通过特别总账标志巧妙地实现对供应商不同统驭科目的记账,并且通过尾数为9的记账码控制必须输入特别总账标志。
sap在一级科目下增设二级科目的方法:登录账号,打开基础设置——会计科目。
只要在那个配置里面,第一个栏位输入个X(科目栏位可以留空),然后保存。你再去FS00里面就不会报错了。 如图。
首先需要在后台T-code:OB13中,将你们分公司的会计科目表与集团的会计科目表进行一下关联。你们分公司的会计科目设置设置中,注意选择“集团科目号”,也就是做对应的你们集团的会计科目。即可。
当然可以。如下图,四个参数(Chart of Depr,Chart of Accts,Account determ.和Deprec. area)共同决定了一组科目。如果是不同的Chart of Depr,自然可以定义不同的科目。
路径:财务会计--总帐会计--总账科目--主数据--准备--编辑科目表清单。创建会计科目表的路径:后台—SAP用户化实施指南—财务会计—总账科目—主数据—准备—编辑科目表清单所有会计科目表情单视图创建会计科目表。
通过OBC4设置布局。但是OBC4的布局设置要和OB41 OMJJ一致 否则会出问题。
只要在那个配置里面,第一个栏位输入个X(科目栏位可以留空),然后保存。你再去FS00里面就不会报错了。 如图。
事实上,使用特别总账标志B,系统会带出科目2201010000,使用其他不同的特别总账标志,会带出其他不同的科目。这就是SAP中特别总账标志的作用:对供应商记账时,通过特别总账标志,控制记账到不同的统驭科目。
进入SAP软件主页,可以在事务代码框那里输入FS00进行回车。等来到一个新的界面以后,需要点击总账科目的相关按钮。这个时候,需要在G/L详细注释那里输入管理进行回车。
解决办法:GR/IR 科目是 SAP 用于采购收货和发票校验的中间科目,该科目有如下要求:西方会计为损益科目,中国一般设为资产负债表科目。SAP 生产成本科目是作为损益科目的,中国一般是作为存货类科目,作为存货的一部分。