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可以呀,MIRO发票校验的时候,把对应的PO全部都录入就可以了。
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如果愿意手工开票,那么什么东西都是能合并的,但是如果需要系统自动去开票,或者从某张单证转开票的话,那么不能将不同的东西合并。
销售发票不能删除,可以冲销,如果是连交货单都可以不要的话, 可以直接删交货单,交货单删除之后,再查销售订单的凭证流,就不会再显示交货单号、发货过账的物料凭证号、销售发票号了。
有的话可依照处理。贵公司如果有上物料分类账的话,仓库管理应该是很严格的,可能是交货单号码上出现问题。如果不同的供应商出现相同的交货单号,可能就会有类似的错误。
您想问的是sap一张发票能对应多个主营业务收入吗?这种发票能对应多个主营业务收入。
可以,但要是同一个开票方。。同一个客户。。
有提示,三次。发票校验是SAP采购流程中的重要环节,收到供应商发票之后,需要在SAP中匹配入库记录,并核对数量和金额是否正确,如有差异需要进一步确认原因,必要时将发票退回给供应商。
发票校验就是标记发票和收货单的明细之间的关系,标记哪些明细已经到票。行项目是指每个单据的明细行,SAP的一个说法而已。
其实你做发票校验的时候 不是有选择税金的选项么,你选税金为0%就可以了。
有可能此订单已经做过发票校验了。有可能其它人正在对此订单做操作,也就是说此订单正处于锁定状态。如果是第一种情况,可以使用ME23N查看此订单中的“采购历史”,看是否有发票存在。
在基于收货的发票校验的情况下,必须在系统中先收货,再做发票校验,发票校验的数量不能多于收货数量。系统中做发票校验时会有错误提示,需要先收货。
方法不止一种。其中一种比较常用的就是创建相关Info Record(采购信息记录)时,将里面的税码放成零税率的税码,这样创建PR和PO时,也会默认使用这个零税率的税码。
减少系统内税码的数量。因为上一条功能的实现,不再需要因为科目不同的原因,而设置不同的税码。可以定义税码在所有国家中使用同样的总账科目,但在特定国家中例外。
物料管理策略:SAP中有多种物料管理策略,可以根据实际情况选择不同的策略。例如,通过合理的物料分类和分类管理,可以避免物料数量过多的情况。
SAP采购直接收取公司的税务即可提现税后价格。股票提现是需要交税的,需要缴纳提现金额0.3%的税收。增值税是以商品(含应税劳务)在流转过程中产生的增值额作为计税依据而征收的一种流转税。